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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 71 Data de lançamento: 04/01/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 10000 R20 146/143L TT LISO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO CFE NF ANEXA. (PNEUS 10000 R20 146/143L TT LISO) 2.198,00 4.396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2022 PNEU 10000 R20 146/143L TT LISO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO CFE NF ANEXA. (PNEUS 10000 R20 146/143L TT LISO) 4.396,00
04/01/2022 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO CFE NF ANEXA. (PNEUS 10000 R20 146/143L TT LISO) 4.396,00
03/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2022 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 649 4.396,00
TOTAL 4.396,00 4.396,00 4.396,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.