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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 711 Data de lançamento: 14/02/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS. 1.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2022 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS. 5.000,00
16/02/2022 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS. 2.347,92
18/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2022 VIVO SA - 15030 2.347,92
05/05/2022 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS. 1.129,19
19/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2022 VIVO SA - 15030 1.129,19
14/11/2022 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS. 1.446,71
21/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2022 VIVO SA - 15030 1.446,71
23/11/2022 Anulação -76,18
TOTAL 4.923,82 4.923,82 4.923,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.