Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
728 |
Data de lançamento: |
14/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT MOTO (ESTICADOR) - |
28,50 |
28,50 |
1.00 |
SPIRAX S4 - |
495,00 |
495,00 |
1.00 |
FILTRO PSH 367 - |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
DISCO TACÓGRAFO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2022 |
KIT MOTO (ESTICADOR) - SPIRAX S4 - FILTRO PSH 367 - DISCO TACÓGRAFO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. |
768,50 |
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14/02/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA.
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768,50 |
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23/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 728/2022
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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768,50 |
TOTAL |
768,50 |
768,50 |
768,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.