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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 728 Data de lançamento: 14/02/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT MOTO (ESTICADOR) - 28,50 28,50
1.00 SPIRAX S4 - 495,00 495,00
1.00 FILTRO PSH 367 - 200,00 200,00
1.00 DISCO TACÓGRAFO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2022 KIT MOTO (ESTICADOR) - SPIRAX S4 - FILTRO PSH 367 - DISCO TACÓGRAFO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 768,50
14/02/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 768,50
23/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 768,50
TOTAL 768,50 768,50 768,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.