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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 80 Data de lançamento: 04/01/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 32 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
102.20 GASOLINA ADITIVADA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE DISPENSA 032/2021 E CONTRATO 085/2021. 6,71 685,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2022 GASOLINA ADITIVADA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE DISPENSA 032/2021 E CONTRATO 085/2021. 685,77
04/01/2022 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE DISPENSA 032/2021 E CONTRATO 085/2021. 685,77
06/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 685,77
TOTAL 685,77 685,77 685,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.