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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 801 Data de lançamento: 16/02/2022
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS CORRENTE (REF. DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2022. 0,00 8.195,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS CORRENTE (REF. DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2022. 8.195,21
16/02/2022 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2022. 8.195,21
24/02/2022 Pagamento de Empenho 801/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.195,21
TOTAL 8.195,21 8.195,21 8.195,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.