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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 83 Data de lançamento: 04/01/2022
Tipo de empenho: Material de Consumo destinado ao estoque - COM CON
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 32 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
264.70 GASOLINA ADITIVADA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE DISPENSA 032/2021 E CONTRATO 085/2021 6,71 1.776,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2022 GASOLINA ADITIVADA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE DISPENSA 032/2021 E CONTRATO 085/2021 1.776,11
04/01/2022 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE DISPENSA 032/2021 E CONTRATO 085/2021 1.776,11
06/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2022 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 1.776,11
TOTAL 1.776,11 1.776,11 1.776,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.