Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
847 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAVAGEM IVQ7198 - |
165,00 |
330,00 |
2.00 |
LAVAGEM JAE 0F99 -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS IVQ 7198 E JAE 0F99, CFE NF 229 |
165,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2022 |
LAVAGEM IVQ7198 - LAVAGEM JAE 0F99 -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS IVQ 7198 E JAE 0F99, CFE NF 229 |
660,00 |
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16/02/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS IVQ 7198 E JAE 0F99, CFE NF 229
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660,00 |
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24/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2022
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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660,00 |
TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.