Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
848 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM MERCEDES - |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
LAVAGEM TRUCK CARGO - |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
LAVAGEM TOCA CARGO - |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
LAVAGEM MOTONIVELADORA - |
230,00 |
230,00 |
1.00 |
LAVAGEM CAMINHÃO 1816 - |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
LAVAGEM RETRO RANDON - |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
LAVAGEM JCB - |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
LAVAGEM DDD 5509 - |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
LAVAGEM IKP 1A99 - |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
LAVAGEM GZB 4676 - |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
LAVAGEM FIORINO -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE NF 228. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2022 |
LAVAGEM MERCEDES - LAVAGEM TRUCK CARGO - LAVAGEM TOCA CARGO - LAVAGEM MOTONIVELADORA - LAVAGEM CAMINHÃO 1816 - LAVAGEM RETRO RANDON - LAVAGEM JCB - LAVAGEM DDD 5509 - LAVAGEM IKP 1A99 - LAVAGEM GZB 4676 - LAVAGEM FIORINO -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE NF 228. |
1.470,00 |
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16/02/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE NF 228.
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1.470,00 |
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24/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 848/2022
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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1.470,00 |
TOTAL |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.