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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 981 Data de lançamento: 03/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN - 35,00 35,00
1.00 BOMBA OLEO VWC - 1.570,00 1.570,00
1.00 COLA SILICONI - 38,00 38,00
1.00 FILTRO AR EXTERNO - 166,00 166,00
1.00 FILTRO AR - 72,00 72,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL - 205,00 205,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE - 128,00 128,00
1.00 FILTRO SEPARADOR DA ÁGUA - 194,00 194,00
2.00 KIT LIMPEZA - 25,00 50,00
16.50 OLEO 15W40 - 21,50 354,75
5.00 PARAFUSO CARDAN - 19,00 95,00
2.00 ROLAMNTO CARDAN - 167,00 334,00
1.00 SENSOR NIVEL DE PRESSÃO DO OLEO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ7198, CFE DANFE 4501. 592,00 592,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2022 ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN - BOMBA OLEO VWC - COLA SILICONI - FILTRO AR EXTERNO - FILTRO AR - FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO LUBRIFICANTE - FILTRO SEPARADOR DA ÁGUA - KIT LIMPEZA - OLEO 15W40 - PARAFUSO CARDAN - ROLAMNTO CARDAN - SENSOR NIVEL DE PRESSÃO DO OLEO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ7198, CFE DANFE 4501. 3.833,75
03/03/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ7198, CFE DANFE 4501. 3.833,75
08/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 981/2022 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 3.833,75
TOTAL 3.833,75 3.833,75 3.833,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.