Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
981 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN - |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
BOMBA OLEO VWC - |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.00 |
COLA SILICONI - |
38,00 |
38,00 |
1.00 |
FILTRO AR EXTERNO - |
166,00 |
166,00 |
1.00 |
FILTRO AR - |
72,00 |
72,00 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL - |
205,00 |
205,00 |
1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE - |
128,00 |
128,00 |
1.00 |
FILTRO SEPARADOR DA ÁGUA - |
194,00 |
194,00 |
2.00 |
KIT LIMPEZA - |
25,00 |
50,00 |
16.50 |
OLEO 15W40 - |
21,50 |
354,75 |
5.00 |
PARAFUSO CARDAN - |
19,00 |
95,00 |
2.00 |
ROLAMNTO CARDAN - |
167,00 |
334,00 |
1.00 |
SENSOR NIVEL DE PRESSÃO DO OLEO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ7198, CFE DANFE 4501. |
592,00 |
592,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN - BOMBA OLEO VWC - COLA SILICONI - FILTRO AR EXTERNO - FILTRO AR - FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO LUBRIFICANTE - FILTRO SEPARADOR DA ÁGUA - KIT LIMPEZA - OLEO 15W40 - PARAFUSO CARDAN - ROLAMNTO CARDAN - SENSOR NIVEL DE PRESSÃO DO OLEO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ7198, CFE DANFE 4501. |
3.833,75 |
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03/03/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ7198, CFE DANFE 4501.
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3.833,75 |
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08/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 981/2022
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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3.833,75 |
TOTAL |
3.833,75 |
3.833,75 |
3.833,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.