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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 99 Data de lançamento: 04/01/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 32 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
577.25 GASOLINA ADITIVADA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME DISPENSA 32/2021 E CONTRATO 85/2021. 6,71 3.873,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2022 GASOLINA ADITIVADA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME DISPENSA 32/2021 E CONTRATO 85/2021. 3.873,38
04/01/2022 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME DISPENSA 32/2021 E CONTRATO 85/2021. 3.873,38
07/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2022 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 3.873,38
TOTAL 3.873,38 3.873,38 3.873,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.