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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TOMAS DREBES

Dados do Empenho
Número do empenho: 990 Data de lançamento: 03/03/2022
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA, BUSCAR VEÍCULO EM CONSERTO - SAÍDA AS 12:00H DE 02/03/2022 E RETORNO AS 20:00H DE 02/03/2022. 318,00 159,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2022 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA, BUSCAR VEÍCULO EM CONSERTO - SAÍDA AS 12:00H DE 02/03/2022 E RETORNO AS 20:00H DE 02/03/2022. 159,00
03/03/2022 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA, BUSCAR VEÍCULO EM CONSERTO - SAÍDA AS 12:00H DE 02/03/2022 E RETORNO AS 20:00H DE 02/03/2022. 159,00
08/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 990/2022 TOMAS DREBES - 1460 159,00
TOTAL 159,00 159,00 159,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.