Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
113 |
Data de lançamento: |
09/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Veículo Ambulância Tipo B - Suporte Básico - Veículo Furgão (Longo Teto Alto), conforme características mínimas descritas na folha de dados. - Veículo Ambulância Tipo B - Suporte Básico - Veículo Furgão (Longo Teto Alto), conforme característi
Finalidade: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO - VEÍCULO FURGÃO (LONGO TETO ALTO), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023. |
409.300,00 |
409.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2023 |
Veículo Ambulância Tipo B - Suporte Básico - Veículo Furgão (Longo Teto Alto), conforme características mínimas descritas na folha de dados. - Veículo Ambulância Tipo B - Suporte Básico - Veículo Furgão (Longo Teto Alto), conforme característi
Finalidade: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO - VEÍCULO FURGÃO (LONGO TETO ALTO), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023. |
409.300,00 |
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09/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO - VEÍCULO FURGÃO (LONGO TETO ALTO), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023.
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409.300,00 |
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17/04/2023 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-150.912,56 |
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17/04/2023 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-150.912,56 |
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24/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2023
APOMEDIL S/A VEÍCULOS - 18471 |
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258.387,44 |
TOTAL |
258.387,44 |
258.387,44 |
258.387,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.