Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1467 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1175.25 |
GASOLINA ADITIVADA |
5,56 |
6.534,39 |
582.97 |
ÓLEO DIESEL COMUM |
5,91 |
3.445,38 |
396.61 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2023. |
6,00 |
2.379,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2023 |
GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2023. |
12.359,43 |
|
|
23/03/2023 |
GASOLINA ADITIVADA
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2023.
|
|
12.359,43 |
|
10/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2023
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 |
|
|
12.359,43 |
TOTAL |
12.359,43 |
12.359,43 |
12.359,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.