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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1537 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
23.24 GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. 5,56 129,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. 129,24
27/03/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. 129,24
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 129,24
TOTAL 129,24 129,24 129,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.