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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELLI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2029 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AROMATIZANTE DE AMBIENTE, aerosol, sem CFC, essencias suaves, equivalente a Bom Ar, embalagem de 400 ml. 6,50 130,00
15.00 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, neutro, picotado, macio, rolos com 30m x 10cm, fardo com 64 rolos 67,00 1.005,00
20.00 SACO DE LIXO 30LTS, tamanho mínimo 59x62, mínimo 6 micra, pct c/ 20 und 2,15 43,00
20.00 SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO tamanho mínimo de 70cm x 100cm x 10 micras, fardo com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 030/2023. 33,50 670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 AROMATIZANTE DE AMBIENTE, aerosol, sem CFC, essencias suaves, equivalente a Bom Ar, embalagem de 400 ml. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, neutro, picotado, macio, rolos com 30m x 10cm, fardo com 64 rolos SACO DE LIXO 30LTS, tamanho mínimo 59x62, mínimo 6 micra, pct c/ 20 und SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO tamanho mínimo de 70cm x 100cm x 10 micras, fardo com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 030/2023. 1.848,00
12/06/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 030/2023. 1.848,00
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2029/2023 GD ATACADISTA EIRELLI EPP - 18276 1.848,00
TOTAL 1.848,00 1.848,00 1.848,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.