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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2039 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CREME DENTAL com fluor, equivalente a Colgate, 90 gramas, para adultos. 1,70 85,00
300.00 SACO PLÁSTICO DE SACOLÉ tam. 4,8x22,5cm, pct c/ 100 und 2,25 675,00
10.00 VINAGRE de álcool 5L 17,94 179,40
200.00 COPO TÉRMICO ISOPOR, 180 ml, pacote com 25 und Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 033/2023. 4,15 830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 CREME DENTAL com fluor, equivalente a Colgate, 90 gramas, para adultos. SACO PLÁSTICO DE SACOLÉ tam. 4,8x22,5cm, pct c/ 100 und VINAGRE de álcool 5L COPO TÉRMICO ISOPOR, 180 ml, pacote com 25 und Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 033/2023. 1.769,40
02/10/2023 anular emepnho -1.769,40
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.