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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRE L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2086 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G 23MM-ADULTO (CX. COM 100 UND). 34,80 174,00
50.00 ALCOOL 70% LT 6,30 315,00
10.00 DESOXIDANTE PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS (FRASCOS C/ 50 ML) 38,22 382,20
20.00 ENHANCE EM CHAMA 7,41 148,20
20.00 ENHANCE EM DISCO 7,41 148,20
5.00 LIMA ENDODÔNTICA N.15 20,29 101,45
10.00 REZINA FOTOPOLIMERIZAVEL P60A3 47,00 470,00
10.00 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL P60 B2 37,00 370,00
90.00 Condicionador ácido fosfórico 37%, embalagem com 3 seringas de 2,5 ml cada Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2023. 2,90 261,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G 23MM-ADULTO (CX. COM 100 UND). ALCOOL 70% LT DESOXIDANTE PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS (FRASCOS C/ 50 ML) ENHANCE EM CHAMA ENHANCE EM DISCO LIMA ENDODÔNTICA N.15 REZINA FOTOPOLIMERIZAVEL P60A3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL P60 B2 Condicionador ácido fosfórico 37%, embalagem com 3 seringas de 2,5 ml cada Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2023. 2.370,05
07/07/2023 Aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde. 2.370,05
26/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2086/2023 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRE LTDA - 18612 2.370,05
TOTAL 2.370,05 2.370,05 2.370,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.