Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2305 |
Data de lançamento: |
29/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:7/2021Contrato: 58/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF 200. |
5.464,80 |
5.464,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2023 |
Lic.:7/2021Contrato: 58/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF 200. |
5.464,80 |
|
|
29/05/2023 |
Lic.:7/2021Contrato: 58/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF 200.
|
|
5.464,80 |
|
02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2023
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 |
|
|
5.464,80 |
TOTAL |
5.464,80 |
5.464,80 |
5.464,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.