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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2327 Data de lançamento: 29/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
606.51 GASOLINA ADITIVADA 5,26 3.190,25
1751.34 ÓLEO DIESEL COMUM 4,97 8.704,17
351.75 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGFÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. 5,13 1.804,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2023 GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGFÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. 13.698,92
29/05/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGFÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. 13.698,92
05/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 13.698,92
TOTAL 13.698,92 13.698,92 13.698,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.