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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2329 Data de lançamento: 29/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
227.98 GASOLINA ADITIVADA 5,26 1.199,18
1039.57 ÓLEO DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGFÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. 4,97 5.166,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2023 GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGFÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. 6.365,84
29/05/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGFÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. 6.365,84
05/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 6.365,84
TOTAL 6.365,84 6.365,84 6.365,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.