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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3211 Data de lançamento: 29/07/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF 220. 9.675,18 9.675,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2023 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF 220. 9.675,18
29/07/2023 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF 220. 9.675,18
04/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3211/2023 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 9.675,18
TOTAL 9.675,18 9.675,18 9.675,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.