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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3710 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Alfinetes, niquelados, nº 29, cx c/ 50 g 5,99 5,99
3.00 Caneta esferográfica tinta azul, 0.7 mm, escrita fina e macia, Cx. c / 25 und. Ponta de Aço. Com Certificado do Inmetro 18,74 56,22
1.00 Capa p/ encadernação A4 Cristal, 210MM X 297 MM PCT c/ 50 und 24,58 24,58
1.00 Contracapa p/ encadernação A4 Preta ACP 210MM X 297MM, PCT. C/ 100 UND 29,98 29,98
1.00 Espiral p/ encadernação 17 mm, capacidade 100 folhas, A4 PCT C/ 100 UND 28,48 28,48
8.00 Grampo galvanizado 26/6 p/ grampeador - cx com 5.000 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023. 3,74 29,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 Alfinetes, niquelados, nº 29, cx c/ 50 g Caneta esferográfica tinta azul, 0.7 mm, escrita fina e macia, Cx. c / 25 und. Ponta de Aço. Com Certificado do Inmetro Capa p/ encadernação A4 Cristal, 210MM X 297 MM PCT c/ 50 und Contracapa p/ encadernação A4 Preta ACP 210MM X 297MM, PCT. C/ 100 UND Espiral p/ encadernação 17 mm, capacidade 100 folhas, A4 PCT C/ 100 UND Grampo galvanizado 26/6 p/ grampeador - cx com 5.000 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023. 175,17
04/09/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023. 175,17
09/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3710/2023 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA - 19618 175,17
TOTAL 175,17 175,17 175,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.