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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3759 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Papel Sulfite A4, pct c/ 50 fl. gramatura 180, nas cores: amarelo claro, azul claro, branco, rosa claro, azuL e Verde. Quantidade por cor e por secretaria, especificado no Anexo - Distribuição por Sec 10,70 321,00
10.00 Pilha Alcalina AAA, pcte c/ 4 und. 5,95 59,50
10.00 PILHA Alcalina AA 1,5V pcte c/ 04 und. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023. 5,90 59,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 Papel Sulfite A4, pct c/ 50 fl. gramatura 180, nas cores: amarelo claro, azul claro, branco, rosa claro, azuL e Verde. Quantidade por cor e por secretaria, especificado no Anexo - Distribuição por Sec Pilha Alcalina AAA, pcte c/ 4 und. PILHA Alcalina AA 1,5V pcte c/ 04 und. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023. 439,50
04/09/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023. 439,50
13/09/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023. 439,50
13/09/2023 estorno de liquidação -439,50
25/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3759/2023 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 18589 439,50
TOTAL 439,50 439,50 439,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.