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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3797 Data de lançamento: 12/09/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 27 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:27/2020Contrato: 46/2020 DESPESAS REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CFE NF ANEXA. 4.042,23 4.042,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2023 Lic.:27/2020Contrato: 46/2020 DESPESAS REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CFE NF ANEXA. 4.042,23
12/09/2023 Lic.:27/2020Contrato: 46/2020 DESPESAS REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CFE NF ANEXA. 336,85
19/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3797/2023 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 336,85
11/10/2023 Lic.:27/2020Contrato: 46/2020 DESPESAS REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CFE NF ANEXA. 323,92
20/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3797/2023 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 323,92
10/11/2023 Lic.:27/2020Contrato: 46/2020 DESPESAS REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CFE NF ANEXA. 559,15
13/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3797/2023 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 559,15
13/12/2023 Lic.:27/2020Contrato: 46/2020 DESPESAS REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CFE NF ANEXA. 808,30
18/12/2023 Pagamento de Empenho 3797/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 808,30
20/12/2023 ANULAÇÃO DE EMPENHO -2.014,01
TOTAL 2.028,22 2.028,22 2.028,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.