Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4118 |
Data de lançamento: |
29/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
449.90 |
ÓLEO DIESEL COMUM |
5,82 |
2.618,42 |
470.84 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CFE CONTRATO 002/2023. |
5,95 |
2.801,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2023 |
ÓLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CFE CONTRATO 002/2023. |
5.419,91 |
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29/09/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CFE CONTRATO 002/2023.
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5.419,91 |
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05/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2023
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 |
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5.419,91 |
TOTAL |
5.419,91 |
5.419,91 |
5.419,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.