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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4127 Data de lançamento: 29/09/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
367.03 GASOLINA ADITIVADA 5,79 2.125,13
6755.74 ÓLEO DIESEL COMUM 5,82 39.318,42
854.42 ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CFE CONTRATO 002/2023. 5,95 5.083,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2023 GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CFE CONTRATO 002/2023. 46.527,35
29/09/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CFE CONTRATO 002/2023. 46.527,35
05/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 46.527,35
TOTAL 46.527,35 46.527,35 46.527,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.