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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4424 Data de lançamento: 25/10/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 LIMPADOR MULTI USO 01 litro, com brilho (para limpeza de vidros, azulejos, pisos, pia e fogão), várias fragrâncias. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, CNF CONTRATRO N° 86/2023. 7,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2023 LIMPADOR MULTI USO 01 litro, com brilho (para limpeza de vidros, azulejos, pisos, pia e fogão), várias fragrâncias. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, CNF CONTRATRO N° 86/2023. 350,00
14/11/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, CNF CONTRATRO N° 86/2023. 350,00
21/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4424/2023 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 18567 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.