O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5238 Data de lançamento: 13/12/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFIS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.08.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 602 - Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl Manut ASPS Rec dest a COVID-19 no bojo da ação 21C0.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 44 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 APARELHO DE PRESSÃO OBESO 168,00 168,00
2.00 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO 170,00 340,00
3.00 ESTETOSCÓPIO 85,00 255,00
3.00 OXÍMETRO ADULTO 160,00 480,00
1.00 REANIMADOR ADULTO COM RESERVATÓRIO 220,38 220,38
3.00 SHAKER ADULTO 65,00 195,00
5.00 ELETRODO AUTO ADESIVO 5x5 C/4 55,00 275,00
5.00 ELETRODO AUTO ADESIVO 5X9 C/4 75,00 375,00
5.00 KINESIOSPORT Finalidade: Aquisição de Equipamentos médicos/fisioterapicos para a Unidade Básica de Saúde, para tratamento pós COVID-19. 65,00 325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2023 APARELHO DE PRESSÃO OBESO APARELHO DE PRESSÃO ADULTO ESTETOSCÓPIO OXÍMETRO ADULTO REANIMADOR ADULTO COM RESERVATÓRIO SHAKER ADULTO ELETRODO AUTO ADESIVO 5x5 C/4 ELETRODO AUTO ADESIVO 5X9 C/4 KINESIOSPORT Finalidade: Aquisição de Equipamentos médicos/fisioterapicos para a Unidade Básica de Saúde, para tratamento pós COVID-19. 2.633,38
13/12/2023 Finalidade: Aquisição de Equipamentos médicos/fisioterapicos para a Unidade Básica de Saúde, para tratamento pós COVID-19. 2.633,38
22/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5238/2023 IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 2.633,38
TOTAL 2.633,38 2.633,38 2.633,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.