Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1017 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS REF A ILUMINAÇÃO PUBLICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. |
2.498,00 |
2.498,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
MATERIAIS REF A ILUMINAÇÃO PUBLICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. |
2.498,00 |
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28/02/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA.
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2.498,00 |
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05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2024
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
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2.498,00 |
TOTAL |
2.498,00 |
2.498,00 |
2.498,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.