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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VICENTE MUHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1039 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ATIVIDADE PROMOVIDA PELA FAMURS - SAÍDA DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024. 390,00 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ATIVIDADE PROMOVIDA PELA FAMURS - SAÍDA DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024. 975,00
28/02/2024 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ATIVIDADE PROMOVIDA PELA FAMURS - SAÍDA DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024. 975,00
05/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1039/2024 VICENTE MUHL - 2108 975,00
TOTAL 975,00 975,00 975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.