Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VICENTE MUHL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1039 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ATIVIDADE PROMOVIDA PELA FAMURS - SAÍDA DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024. |
390,00 |
975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ATIVIDADE PROMOVIDA PELA FAMURS - SAÍDA DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024. |
975,00 |
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28/02/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ATIVIDADE PROMOVIDA PELA FAMURS - SAÍDA DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024.
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975,00 |
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05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1039/2024
VICENTE MUHL - 2108 |
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975,00 |
TOTAL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.