MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 03/2024.
0,00
425,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 03/2024.
425,03
28/02/2024
REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 03/2024.
425,03
28/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde
31,87
13/03/2024
Pagamento de Empenho 1049/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
393,16
TOTAL
425,03
425,03
425,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.