Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
111 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS
Finalidade: ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS |
8.835,63 |
8.835,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS
Finalidade: ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS |
8.835,63 |
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02/01/2024 |
Finalidade: ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS
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8.835,63 |
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11/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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8.729,75 |
11/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 111/2024 |
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105,88 |
TOTAL |
8.835,63 |
8.835,63 |
8.835,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
11/01/2024 |
105,88 |
184/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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105,88 |
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