Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2024 |
Contratação de Profissional Habilitado para Prestação de serviços de aulas de Capoeira com crianças cadastradas no Cras e aulas de Treinamento físico para o grupo da Melhor Idade, atendendo aos projetos desenvolcidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 08 horas Semanais. |
4.560,00 |
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06/03/2024 |
Contratação de Profissional Habilitado para Prestação de serviços de aulas de Capoeira com crianças cadastradas no Cras e aulas de Treinamento físico para o grupo da Melhor Idade, atendendo aos projetos desenvolcidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 08 horas Semanais.
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1.140,00 |
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11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2024
ANA CAROLINE DA SILVA BRAGANHOLI 02983466051 - 17409 |
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1.140,00 |
09/04/2024 |
Contratação de Profissional Habilitado para Prestação de serviços de aulas de Capoeira com crianças cadastradas no Cras e aulas de Treinamento físico para o grupo da Melhor Idade, atendendo aos projetos desenvolcidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 08 horas Semanais.
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1.140,00 |
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12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2024
ANA CAROLINE DA SILVA BRAGANHOLI 02983466051 - 17409 |
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1.140,00 |
29/04/2024 |
Contratação de Profissional Habilitado para Prestação de serviços de aulas de Capoeira com crianças cadastradas no Cras e aulas de Treinamento físico para o grupo da Melhor Idade, atendendo aos projetos desenvolcidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 08 horas Semanais.
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1.140,00 |
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06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2024
ANA CAROLINE DA SILVA BRAGANHOLI 02983466051 - 17409 |
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1.140,00 |
10/06/2024 |
Contratação de Profissional Habilitado para Prestação de serviços de aulas de Capoeira com crianças cadastradas no Cras e aulas de Treinamento físico para o grupo da Melhor Idade, atendendo aos projetos desenvolcidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 08 horas Semanais.
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1.140,00 |
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11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 1115/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.140,00 |
TOTAL |
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.