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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1124 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEUS 245/70 R16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF PREGÃO ELETRONICO COMAJA N°018/2023 540,00 2.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 PNEUS 245/70 R16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF PREGÃO ELETRONICO COMAJA N°018/2023 2.160,00
20/03/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF PREGÃO ELETRONICO COMAJA N°018/2023 2.160,00
01/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2024 MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 19755 2.160,00
TOTAL 2.160,00 2.160,00 2.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.