Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1124 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEUS 245/70 R16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF PREGÃO ELETRONICO COMAJA N°018/2023 |
540,00 |
2.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2024 |
PNEUS 245/70 R16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF PREGÃO ELETRONICO COMAJA N°018/2023 |
2.160,00 |
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20/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF PREGÃO ELETRONICO COMAJA N°018/2023
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2.160,00 |
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01/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2024
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 19755 |
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2.160,00 |
TOTAL |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.