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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 114 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICANTES 160,58 160,58
1.00 GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 264,20 264,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 LUBRIFICANTES GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 424,78
02/01/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 424,78
05/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2024 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 424,74
05/01/2024 Anulação -0,04
05/01/2024 Anulação -0,04
TOTAL 424,74 424,74 424,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.