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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEDER FOLLMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1140 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SAÍDA AS 14:00H DE 11/03/2024 E RETORNO AS 19:00H DE 12/03/2024. 504,00 756,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SAÍDA AS 14:00H DE 11/03/2024 E RETORNO AS 19:00H DE 12/03/2024. 756,00
06/03/2024 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SAÍDA AS 14:00H DE 11/03/2024 E RETORNO AS 19:00H DE 12/03/2024. 756,00
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2024 GEDER FOLLMER - 613 756,00
TOTAL 756,00 756,00 756,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.