Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIAL LIZANDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1174 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REVESTIMENTOS EM ESTOFADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF NF N° 20242 |
1.643,00 |
1.643,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2024 |
REVESTIMENTOS EM ESTOFADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF NF N° 20242 |
1.643,00 |
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08/03/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF NF N° 20242
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1.643,00 |
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18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2024
COMERCIAL LIZANDER LTDA - 19447 |
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1.643,00 |
TOTAL |
1.643,00 |
1.643,00 |
1.643,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.