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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1177 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ CLAUDIR MACHADO. 0,00 7.438,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ CLAUDIR MACHADO. 7.438,39
08/03/2024 REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ CLAUDIR MACHADO. 7.438,39
15/03/2024 Pagamento de Empenho 1177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.438,39
TOTAL 7.438,39 7.438,39 7.438,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.