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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAZIELA & FRANCIELA EVENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1187 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTO COLAÇÃO DE GRAU DE CURSO TECNICO AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTO COLAÇÃO DE GRAU DE CURSO TECNICO AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE, CNF NF N°13. 2.520,00 2.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTO COLAÇÃO DE GRAU DE CURSO TECNICO AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTO COLAÇÃO DE GRAU DE CURSO TECNICO AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE, CNF NF N°13. 2.520,00
08/03/2024 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTO COLAÇÃO DE GRAU DE CURSO TECNICO AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE, CNF NF N°13. 2.520,00
18/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2024 GRAZIELA & FRANCIELA EVENTOS LTDA - 19834 2.520,00
TOTAL 2.520,00 2.520,00 2.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.