Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1204 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CONTROLES PARA AR CONDICIONADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA AR CONDICIONADO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°598 |
48,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2024 |
CONTROLES PARA AR CONDICIONADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA AR CONDICIONADO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°598 |
288,00 |
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13/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA AR CONDICIONADO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°598
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288,00 |
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19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1204/2024
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
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288,00 |
TOTAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.