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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1206 Data de lançamento: 13/03/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PNEUS 275/80 R22.5 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. 1.404,99 11.239,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2024 PNEUS 275/80 R22.5 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. 11.239,92
13/03/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. 11.239,92
25/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2024 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 19593 11.105,04
25/03/2024 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1206/2024 134,88
TOTAL 11.239,92 11.239,92 11.239,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25/03/2024 134,88 1848/2024 Lançada
TOTAL   134,88