Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
122 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS REALIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR
Finalidade: SERVIÇOS REALIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR- CNF NF N° 407. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
SERVIÇOS REALIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR
Finalidade: SERVIÇOS REALIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR- CNF NF N° 407. |
1.500,00 |
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02/01/2024 |
Finalidade: SERVIÇOS REALIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR- CNF NF N° 407.
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1.500,00 |
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11/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2024
PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - 19693 |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.