Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1228 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESCOVAS DE DENTE INFANTIS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS EM AÇÕES DE SAÚDE BUCAL EM ESCOLAS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°2879001 |
2.721,39 |
2.721,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2024 |
ESCOVAS DE DENTE INFANTIS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS EM AÇÕES DE SAÚDE BUCAL EM ESCOLAS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°2879001 |
2.721,39 |
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13/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS EM AÇÕES DE SAÚDE BUCAL EM ESCOLAS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°2879001
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2.721,39 |
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22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1228/2024
CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - 18940 |
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2.721,39 |
TOTAL |
2.721,39 |
2.721,39 |
2.721,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.