Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1230 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE N°01394 |
553,78 |
553,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2024 |
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE N°01394 |
553,78 |
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13/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE N°01394
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553,78 |
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22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2024
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 19304 |
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553,78 |
TOTAL |
553,78 |
553,78 |
553,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.