Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FAROL SOTWARE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1234 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO - SEC DA ADM, CNF NF N°10209 |
867,00 |
867,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO - SEC DA ADM, CNF NF N°10209 |
867,00 |
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15/03/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO - SEC DA ADM, CNF NF N°10209
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867,00 |
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15/03/2024 |
estorno de liquidação |
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-867,00 |
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25/03/2024 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-867,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.