Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1237 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BRINQUEDOS PARA ESCOLAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°66374 |
608,76 |
608,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
BRINQUEDOS PARA ESCOLAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°66374 |
608,76 |
|
|
15/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°66374
|
|
608,76 |
|
25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1237/2024
MIGLIORINI & CIA LTDA - 1214 |
|
|
608,76 |
TOTAL |
608,76 |
608,76 |
608,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.