Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILSO PAZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1250 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO AGM - SAÍDA AS 15:00H DE 25/03/2024 E RETORNO AS 20:00H DE 26/03/2024. |
504,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO AGM - SAÍDA AS 15:00H DE 25/03/2024 E RETORNO AS 20:00H DE 26/03/2024. |
504,00 |
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20/03/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO AGM - SAÍDA AS 15:00H DE 25/03/2024 E RETORNO AS 20:00H DE 26/03/2024.
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504,00 |
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20/03/2024 |
estorno de liquidação |
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-504,00 |
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20/03/2024 |
anular empenho |
-504,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.