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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1398 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Betametasona 5mg + 2mg/ml IM (Beta trinta) 4,00 1.200,00
200.00 Betametasona 3mg + 3mg/ml IM (Celestone Soluspan) 8,00 1.600,00
200.00 Dramin B6 DL EV Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 8,09 1.618,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 Betametasona 5mg + 2mg/ml IM (Beta trinta) Betametasona 3mg + 3mg/ml IM (Celestone Soluspan) Dramin B6 DL EV Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 4.418,00
01/04/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1.618,00
09/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2024 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 1.618,00
17/04/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1.200,00
29/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2024 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 1.200,00
01/07/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1.600,00
05/07/2024 Pagamento de Empenho 1398/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.600,00
TOTAL 4.418,00 4.418,00 4.418,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.