MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO AGM - SAÍDA AS 15:00H DE 25/03/2024 E RETORNO AS 20:00H DE 26/03/2024. complemento ao emp 1405.
312,00
312,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO AGM - SAÍDA AS 15:00H DE 25/03/2024 E RETORNO AS 20:00H DE 26/03/2024. complemento ao emp 1405.
312,00
22/03/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO AGM - SAÍDA AS 15:00H DE 25/03/2024 E RETORNO AS 20:00H DE 26/03/2024. complemento ao emp 1405.
312,00
27/03/2024
Pagamento de Empenho 1407/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
312,00
TOTAL
312,00
312,00
312,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.