Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1409 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SEC. DE OBRAS
Finalidade: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE ANEXAS. |
4.806,70 |
4.806,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SEC. DE OBRAS
Finalidade: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE ANEXAS. |
4.806,70 |
|
|
22/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE ANEXAS.
|
|
4.806,70 |
|
27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
4.806,70 |
TOTAL |
4.806,70 |
4.806,70 |
4.806,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.