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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1409 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SEC. DE OBRAS Finalidade: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE ANEXAS. 4.806,70 4.806,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SEC. DE OBRAS Finalidade: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE ANEXAS. 4.806,70
22/03/2024 Finalidade: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE ANEXAS. 4.806,70
27/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 4.806,70
TOTAL 4.806,70 4.806,70 4.806,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.